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                                    廣元市公共資源交易信息中心2023年部門預算編制說明

                                    【信息日期:2023-02-15】【閱讀次數:我要打印

                                    一、基本職能及主要工作

                                    (一)廣元市公共資源交易信息中心職能簡介

                                    廣元市公共資源交易信息中心(市政府采購中心、市12345政務服務熱線中心)為市政務服務和公共資源交易中心的直屬事業單位,與市政務服務和公共資源交易中心一體化管理。主要職責:1.貫徹實施公共資源交易相關法律、法規和政策,為公共資源交易活動提供場所、設施和服務。2.制定公共資源交易現場管理規章制度、工作流程并組織實施,指導全市公共資源交易活動現場和管理工作。3.承擔全市工程建設招投標現場服務和管理工作,負責政府采購活動現場服務和管理工作,負責國有產權、特許經營權出(轉)讓等現場服務和管理工作,負責國有土地、礦業權出(轉)讓提供交易服務。4.承擔市公共資源交易中心信息技術平臺建設和管理,按照有關規定發布場內交易信息,為交易各方提供交易資訊、鑒證等服務。5.查驗進場交易項目相關手續和參與交易活動各方主體資格。6.建立公共資源交易從業者場內信譽評價制度,協助有關部門建立公共資源交易信用評價體系。7.負責項目交易現場監督管理工作,記錄、制止和糾正違反交易現場管理制度的行為,接受有關咨詢、投訴,并按職責分工及時處理。8.承辦市政府交辦的其他事項。 

                                    (二)廣元市公共資源交易信息中心2023年重點工作

                                    2023年,我中心將按照市第八次黨代會“打造川內最優營商環境”決策部署精神,圍繞省中心有關工作目標要求,不斷加強改革創新,持續優化政務服務營商環境,為加快打造川陜甘結合部現代化中心城市提供政務服務保障。1.認真走好網上群眾路線;2.加強公共資源交易電子化改革;3.積極開展杭廣交流協作;4.加強機關黨的建設。 

                                    二、部門預算單位構成

                                    廣元市公共資源交易信息中心預算單位1個,其中事業單位1個。主要包括:廣元市公共資源交易信息中心。

                                    三、收支預算情況說明

                                    按照綜合預算的原則,廣元市公共資源交易信息中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。廣元市公共資源交易信息中心2023年收支總預算448.02萬元,比2022年收支預算總數減少1685.38萬元,扣除上年結轉資金、一次性安排等因素后,同口徑增加68.11萬元,增加17.93%,主要原因是:2023年增加一人、退休人員績效納入預算、基礎績效標準增加等因素。

                                    (一)收入預算情況

                                    廣元市公共資源交易信息中心2023年收入預算448.02萬元,均為一般公共預算撥款收入。

                                    (二)支出預算情況

                                    廣元市公共資源交易信息中心2023年支出預算448.02萬元,其中:基本支出347.78萬元,占77.63%;項目支出100.24萬元,占22.37%。

                                    四、財政撥款收支預算情況說明

                                    廣元市公共資源交易信息中心2023年財政撥款收支總預算448.02萬元,比2022年財政撥款收支總預算增加49.85元,扣除上年結轉資金、一次性安排等因素后,同口徑增加68.11萬元,增加17.93%,主要原因是:2023年增加一人、退休人員績效納入預算、基礎績效標準增加等因素。 

                                    收入包括:本年一般公共預算撥款收入448.02萬元;支出包括:一般公共服務支出366.62萬元、社會保障和就業支出38.07萬元、衛生健康支出12.05萬元、住房保障支出31.28萬元。

                                    五、一般公共預算當年撥款情況說明

                                    (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

                                    廣元市公共資源交易信息中心2023年一般公共預算當年撥款448.02萬元,比2022年預算數增加68.11萬元,主要原因是:2023年增加一人、退休人員績效納入預算、基礎績效標準增加等因素。

                                    (二)一般公共預算當年撥款結構情況

                                    一般公共服務支出366.62萬元,占81.83%;社會保障和就業支出38.07萬元,占8.50%;衛生健康支出12.05萬元,占2.69%;住房保障支出31.28萬元,占6.98%。

                                    (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

                                    1.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)2023年預算數為225.76萬元,主要用于:事業單位工資獎金津補貼、其他工資福利支出、辦公經費、會議費、培訓費、委托業務費、公務接待費、公務用車運行維護費、維修(護)費、其他商品和服務支出、設備購置、社會福利和救助、其他對個人和家庭補助。

                                    2.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款) 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)2023年預算數為140.87萬元,主要用于:主要事業單位各項項目支出。

                                    3.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)2023年預算數為2.52萬元,主要用于:部門下屬事業單位離退休人員經費支出。

                                    4.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2023年預算數為35.55萬元,主要用于:實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

                                    5.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2023年預算數為12.05萬元,主要用于:部門下屬事業單位按規定由單位繳納的基本醫療保險支出。

                                    6.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2023年預算數為31.28萬元,主要用于:部門按規定為職工繳納的住房公積金支出。

                                    六、一般公共預算基本支出情況說明

                                    廣元市公共資源交易信息中心2023年一般公共預算基本支出347.78萬元,其中:人員經費307.15萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、離休費、住房公積金等支出。

                                    公用經費40.63萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等支出。

                                    七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

                                    廣元市公共資源交易信息中心2023“三公”經費財政撥款預算數0.8萬元,其中:公務接待費0.8萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元,因公出國(境)經費0萬元。

                                    (一)公務接待費與2022年預算相比略有減少。

                                    廣元市公共資源交易中心2023年公務接待費與2022年預算數略有減少。計劃用于執行接待考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。與2022年預算數略有減少,減少0.2萬元,減少20%,主要原因是疫情時期縮減開支。

                                    (二)公務用車購置及運行維護費與2022年預算相比持平。

                                    廣元市政務服務和公共資源交易中心2023年與2022年度均無公務用車購置及運行維護費預算。

                                    (三)因公出國(境)經費與2022年預算持平。

                                    全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。

                                    八、政府性基金預算支出情況說明

                                    廣元市公共資源交易信息中心2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

                                    九、國有資本經營預算支出情況說明

                                    廣元市公共資源交易中心2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

                                    十、其他重要事項的情況說明

                                    (一)機關運行經費

                                    2023年,廣元市公共資源交易信息中心無機關運行經費。

                                    (二)政府采購情況

                                    2023年,廣元市公共資源交易中心無政府采購預算。

                                    (三)國有資產占有使用情況

                                    截至2022年底,廣元市公共資源交易中心共有車輛0輛,2023年無國有資本經營預算撥款安排的支出。

                                    (四)績效目標設置情況

                                    績效目標是預算編制的前提和基礎,2023年廣元市公共資源交易中心單位部門預算項目均按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。本年編制績效目標專項項目共計4個,涉及金額100.24萬元。

                                    十一、名詞解釋

                                    (一)一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

                                    (二)一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務(項):指其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。

                                    (三)一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項):指機關下屬單位的基本支出。

                                    (四)社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項):指事業單位離退休人員的支出。

                                    (五)社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險的支出。

                                    (六)衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。

                                    (七)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

                                    (八)基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                                    (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                                    (十)“三公”經費:納入部門預算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                                    (十一)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                                    附件1:預算公開表

                                    附件2:預算績效目標表

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